Faktúra 2210075
Dátum vyhotovenia: 31.1.2021
Faktúra doručená: 9.2.2021
Číslo zmluvy: 106/2/2013
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné PU 27.10.-31.12.2020, 27.27 EUR
Názov položky:
Stočné PU 27.10.-31.12.2020, 246.01 EUR
Názov položky:
Vodné PU 1.1.-25.1.2021, 9.74 EUR
Názov položky:
Stočné PU 1.1.-25.1.2021, 97.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
456,54 EUR
ceny sú vrátane DPH