Faktúra 2210026
Dátum vyhotovenia: 20.1.2021
Faktúra doručená: 25.1.2021
Číslo objednávky: 11/2/Sv/01/2021
Číslo zmluvy: 99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, destil.voda (vozidlá), 236.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
284,28 EUR
ceny sú vrátane DPH