Faktúra 2210005
Dátum vyhotovenia: 28.12.2020
Faktúra doručená: 4.1.2021
Číslo zmluvy: 91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia Beluša - predd. 1/2021, 24.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,41 EUR
ceny sú vrátane DPH