Faktúra 2200936
Dátum vyhotovenia: 31.12.2020
Faktúra doručená: 14.1.2021
Číslo zmluvy: 17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spotreba el.energie ČS Hloža 11/20 (c.III/1944), 13.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13,57 EUR
ceny sú vrátane DPH