Faktúra 2200824
Dátum vyhotovenia:
27.11.2020
Faktúra doručená:
1.12.2020
Číslo objednávky:
631/2/Sv/11/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB046AD, TN780EV), 225 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
270,00 EUR
ceny sú vrátane DPH