Faktúra 2200789
Dátum vyhotovenia: 10.11.2020
Faktúra doručená: 12.11.2020
Číslo objednávky: 569/2/Va/10/2020
Číslo zmluvy: 91/4/2020
Dodávateľ
Filson Slovakia s.r.o.
Dechtice 41
919 53 Dechtice
IČO: 48157716
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nemrznúce kvapaliny, 565.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
679,00 EUR
ceny sú vrátane DPH