Faktúra 2200752
Dátum vyhotovenia: 27.10.2020
Faktúra doručená: 2.11.2020
Číslo zmluvy: 91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PU - predd. 11/2020, 76.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,62 EUR
ceny sú vrátane DPH