Faktúra 2200741
Dátum vyhotovenia: 30.10.2020
Faktúra doručená: 4.11.2020
Číslo objednávky: 546/2/Su/10/2020
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál (vozidlá, zábr. c.II.,III.tr.), 74.1 EUR
Názov položky:
Spojovací materiál (vozidlá, zábr. c.II.,III.tr.), 69.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
157,96 EUR
ceny sú vrátane DPH