Faktúra 2200735
Dátum vyhotovenia: 16.10.2020
Faktúra doručená: 28.10.2020
Číslo objednávky: 530/2/Fe/10/2020
Číslo zmluvy: 75/4/2020
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.zmes AC11O50 (6,3t; IL c.I.tr.), 295.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
354,07 EUR
ceny sú vrátane DPH