Faktúra 2200725
Dátum vyhotovenia: 19.10.2020
Faktúra doručená: 22.10.2020
Číslo objednávky: 507/2/Sm/09/2020
Číslo zmluvy: 9/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (186,96t; PB), 2633.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 633,88 EUR
ceny sú vrátane DPH