Faktúra 2200654
Dátum vyhotovenia: 23.9.2020
Faktúra doručená: 28.9.2020
Číslo objednávky: 494/2/Sm/09/2020
Číslo zmluvy: 70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery (PB), 246 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
295,20 EUR
ceny sú vrátane DPH