Faktúra 2200646
Dátum vyhotovenia: 29.9.2020
Faktúra doručená: 30.9.2020
Číslo zmluvy: 174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné kupóny na 10/20, 7482 EUR
Názov položky:
Stravné kupóna na 10/20 -provízia, 17.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 499,95 EUR
ceny sú vrátane DPH