Faktúra 2200643
Dátum vyhotovenia: 21.9.2020
Faktúra doručená: 22.9.2020
Číslo objednávky: 391/2/Kš/07/2020
Číslo zmluvy: 49/4/2019
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.zmes ACOPMB (14,08t; c.III/1960), 1067.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 067,66 EUR
ceny sú vrátane DPH