Faktúra 2200639
Dátum vyhotovenia:
21.9.2020
Faktúra doručená:
23.9.2020
Číslo objednávky:
439/2/Fe/08/2020
Číslo zmluvy:
9/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (54,44t; IL), 773.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
928,30 EUR
ceny sú vrátane DPH