Faktúra 2200638
Dátum vyhotovenia: 21.9.2020
Faktúra doručená: 23.9.2020
Číslo objednávky: 455/2/Ms/09/2020
Číslo zmluvy: 9/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (PU, posyp.), 4955.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 946,43 EUR
ceny sú vrátane DPH