Faktúra 2200634
Dátum vyhotovenia: 10.9.2020
Faktúra doručená: 21.9.2020
Číslo objednávky: 391/2/Kš/07/2020
Číslo zmluvy: 49/4/2019
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.zmes AC11O (c.III/1946 Mojtín; 6,52t), 494.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
494,42 EUR
ceny sú vrátane DPH