Faktúra 2200632
Dátum vyhotovenia: 11.9.2020
Faktúra doručená: 11.9.2020
Číslo objednávky: 43/4/Hr/07/2020
Číslo zmluvy: 35/4/2020
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Veľkoplošné výspravky c.III/1947 Pružina 10,025-10,050km, 3766.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 766,40 EUR
ceny sú vrátane DPH