Faktúra 2200603
Dátum vyhotovenia: 9.9.2020
Faktúra doručená: 10.9.2020
Číslo objednávky: 462/2/Ms/09/2020
Číslo zmluvy: 62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidá), 231.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
277,98 EUR
ceny sú vrátane DPH