Faktúra 2200555
Dátum vyhotovenia: 25.8.2020
Faktúra doručená: 28.8.2020
Číslo objednávky: 429/2/Ms/08/2020; 433/2/Fe/08
Číslo zmluvy: 62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, brzd.kvapalina (vozidlá), 1410.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 692,50 EUR
ceny sú vrátane DPH