Faktúra 2200513
Dátum vyhotovenia: 1.8.2020
Faktúra doručená: 6.8.2020
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telek.služby pevnej siete 7/2020, 135.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,44 EUR
ceny sú vrátane DPH