Faktúra 2200479
Dátum vyhotovenia: 3.8.2020
Faktúra doručená: 3.8.2020
Číslo objednávky: 378/2/Va/07/2020
Číslo zmluvy: 2/4/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej MOGUL LV2M/0,4 , 38.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,72 EUR
ceny sú vrátane DPH