Faktúra 2200478
Dátum vyhotovenia: 29.7.2020
Faktúra doručená: 4.8.2020
Číslo objednávky: 388/2/Sv/07/2020
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (PB154AJ), 129.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
155,80 EUR
ceny sú vrátane DPH