Faktúra 2200461
Dátum vyhotovenia: 17.7.2020
Faktúra doručená: 20.7.2020
Číslo objednávky: 342/2/Sv/07/2020; 343; 349
Číslo zmluvy: 62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, brzd.kvap. (voz.+mech.); kotúče rezacie, 593.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
712,31 EUR
ceny sú vrátane DPH