Faktúra 2200374
Dátum vyhotovenia: 17.6.2020
Faktúra doručená: 22.6.2020
Číslo zmluvy: Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 01.-15.06.2020, 2399.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 879,71 EUR
ceny sú vrátane DPH