Faktúra 2200331
Dátum vyhotovenia: 5.6.2020
Faktúra doručená: 8.6.2020
Číslo objednávky: 209/2/Ms/05/2020
Číslo zmluvy: 49/4/2019
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltom obal. zmes AC11O (c.I/49 - IVSC), 451.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
541,42 EUR
ceny sú vrátane DPH