Faktúra 2200324
Dátum vyhotovenia: 31.5.2020
Faktúra doručená: 4.6.2020
Číslo zmluvy: 27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 03-05/2020, 548.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
548,33 EUR
ceny sú vrátane DPH