Faktúra 2200302
Dátum vyhotovenia: 25.5.2020
Faktúra doručená: 27.5.2020
Číslo objednávky: 166/2/Ms/04/2020
Číslo zmluvy: 27/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/5 (PU), 235.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
282,46 EUR
ceny sú vrátane DPH