Faktúra 2200199
Dátum vyhotovenia: 1.4.2020
Faktúra doručená: 9.4.2020
Číslo objednávky: 105/2/Pa/02/2020
Číslo zmluvy: TSK 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Služby mobilnej siete 3/20, 358.13 EUR
Názov položky:
Služby mobilnej siete 3/20 -zrážka zamestnanci, 20.86 EUR
Názov položky:
Mobilné telefóny NOKIA 3310 (73 ks), 1386.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 765,70 EUR
ceny sú vrátane DPH