Faktúra 2200195
Dátum vyhotovenia: 31.3.2020
Faktúra doručená: 9.4.2020
Číslo zmluvy: 103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné PB 27.2.-31.3.2020, 24.35 EUR
Názov položky:
Stočné PB 27.2.-31.3.2020, 28.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,93 EUR
ceny sú vrátane DPH