Faktúra 2200126
Dátum vyhotovenia: 2.3.2020
Faktúra doručená: 4.3.2020
Číslo objednávky: 79/2/Kš/02/2020
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement (56 bal/25 kg; zvislé DZ), 111.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
133,73 EUR
ceny sú vrátane DPH