Faktúra 2200103
Dátum vyhotovenia: 21.2.2020
Faktúra doručená: 26.2.2020
Číslo objednávky: 85/2/Sv/02/2020; 87/2/Ms
Číslo zmluvy: 62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, kvapalina brzd. (vozidlá), 174.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
208,94 EUR
ceny sú vrátane DPH