Faktúra 2200003
Dátum vyhotovenia:
2.1.2020
Faktúra doručená:
7.1.2020
Číslo objednávky:
906/2/Ku/12/2019
Číslo zmluvy:
70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 104 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,80 EUR
ceny sú vrátane DPH