Faktúra 2191132
Dátum vyhotovenia:
1.1.2020
Faktúra doručená:
10.1.2020
Číslo zmluvy:
1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby pevnej siete 12/19, 135.19 EUR
Názov položky:
Telekom.služby pevnej siete -nájom šnúr.tlf. 1/2020, 2.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,13 EUR
ceny sú vrátane DPH