Faktúra 2191040
Dátum vyhotovenia: 26.11.2019
Faktúra doručená: 2.12.2019
Číslo zmluvy: 122/4/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia Beluša - preddavok 12/2019, 33.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,25 EUR
ceny sú vrátane DPH