Faktúra 2190858
Dátum vyhotovenia: 1.10.2019
Faktúra doručená: 3.10.2019
Číslo objednávky: 684/2/Ku/09/2019
Číslo zmluvy: 85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery (PB), 494.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
593,40 EUR
ceny sú vrátane DPH