Faktúra 2190856
Dátum vyhotovenia: 9.10.2019
Faktúra doručená: 10.10.2019
Číslo objednávky: 621/2/Ms/09/2019;683/2/Fe
Číslo zmluvy: 49/4/2019
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. obal. zmes - IL, PU, 5274.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 274,60 EUR
ceny sú vrátane DPH