Faktúra 2190855
Dátum vyhotovenia: 9.10.2019
Faktúra doručená: 16.10.2019
Číslo objednávky: 685/2/Ms/09/2019
Číslo zmluvy: 49/4/2019
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. obal. zmes - PU c.I/49 Beluša, 1022.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 226,89 EUR
ceny sú vrátane DPH