Faktúra 2190813
Dátum vyhotovenia:
19.9.2019
Faktúra doručená:
23.9.2019
Číslo objednávky:
645/2/Ku/09/2019
Dodávateľ
KA-VT, s.r.o.
Polomská 2
01008 Žilina
IČO: 31559221
Polomská 2
01008 Žilina
IČO: 31559221
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírovacieho stroja SHARP, 166.46 EUR
Názov položky:
Servis kopírovacieho stroja SHARP -cent.vyr., -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
199,74 EUR
ceny sú vrátane DPH