Faktúra 2190811
Dátum vyhotovenia: 20.9.2019
Faktúra doručená: 30.9.2019
Číslo objednávky: 621/2/Ms/09/2019
Číslo zmluvy: 49/4/2019
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.obalená zmes (c.II/507; III/1941; III/1938), 905.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
905,39 EUR
ceny sú vrátane DPH