Faktúra 2190758
Dátum vyhotovenia: 3.9.2019
Faktúra doručená: 5.9.2019
Číslo objednávky: 587/2/Kš/08/2019
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón.tvárnice DT, 71.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
71,40 EUR
ceny sú vrátane DPH