Faktúra 2190728
Dátum vyhotovenia:
26.8.2019
Faktúra doručená:
2.9.2019
Číslo zmluvy:
122/4/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia Beluša - predd. 9/2019, 33.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,25 EUR
ceny sú vrátane DPH