Faktúra 2190678
Dátum vyhotovenia: 5.8.2019
Faktúra doručená: 16.8.2019
Číslo objednávky: 540/2/Pa/08/2019
Číslo zmluvy: 85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner (kopír.stroj), 35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,00 EUR
ceny sú vrátane DPH