Faktúra 2190640
Dátum vyhotovenia: 29.7.2019
Faktúra doručená: 5.8.2019
Číslo objednávky: 518/2/Sv/07/2019
Číslo zmluvy: 64/4/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely na voz., 432.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
519,24 EUR
ceny sú vrátane DPH