Faktúra 2190602
Dátum vyhotovenia: 15.7.2019
Faktúra doručená: 17.7.2019
Číslo objednávky: 497/2/Ms/07/2019
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Duša (PB964AA), 28.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,56 EUR
ceny sú vrátane DPH