Faktúra 2190573
Dátum vyhotovenia: 3.7.2019
Faktúra doručená: 9.7.2019
Číslo objednávky: 471/2/Va/07/2019
Číslo zmluvy: 6/4/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej hydraulický, 167.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,88 EUR
ceny sú vrátane DPH