Faktúra 2190570
Dátum vyhotovenia: 1.7.2019
Faktúra doručená: 9.7.2019
Číslo objednávky: 447/2/Ms/06/2019
Číslo zmluvy: 20/4/2019
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - PU, 1092 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 310,40 EUR
ceny sú vrátane DPH