Faktúra 2190564
Dátum vyhotovenia: 3.7.2019
Faktúra doručená: 8.7.2019
Číslo zmluvy: Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 16.-30.6.2019, 1962.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 355,04 EUR
ceny sú vrátane DPH