Faktúra 2190499
Dátum vyhotovenia: 19.6.2019
Faktúra doručená: 20.6.2019
Číslo zmluvy: 174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky na 7/19, 8000 EUR
Názov položky:
Stravné lístky na 7/19 -provízia, 19.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 019,20 EUR
ceny sú vrátane DPH