Faktúra 2190493
Dátum vyhotovenia: 11.6.2019
Faktúra doručená: 13.6.2019
Číslo objednávky: 397/2/Ms/06/2019
Číslo zmluvy: 20/4/2019
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - PU, 1092 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 310,40 EUR
ceny sú vrátane DPH