Faktúra 2190487
Dátum vyhotovenia: 31.5.2019
Faktúra doručená: 14.6.2019
Číslo zmluvy: 27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 5/19, 186.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
186,65 EUR
ceny sú vrátane DPH